国产一区免费_天堂在线亚洲视频_欧美一区二区免费观在线_中文字幕一区二区av

擅長山西審計報告、太原信用報告、投標資質等

電話:132-09808341

    新聞中心

    審計報告案例

    山西審計報告公司聯(lián)系方式

    當前位置:首頁 > - 文章中心 > - 審計知識
    內部控制審計:確認和評價企業(yè)內部控制有效性的過程
    發(fā)布時間:2021-09-17 14:49:05   來源:太原審計報告    瀏覽次數(shù):1761

    內部控制審計,即確認和評價企業(yè)內部控制有效性的過程,主要針對以下內容進行審査、分析測試和評價:
     
    (1)企業(yè)內部控制體系的構建是否合理。
     
    (2)已經核準生效的內部控制體系是否有力執(zhí)行。
     
    (3)正在執(zhí)行的內部控制體系是否存在設計和控制運行上的缺陷。
     
    (4)當企業(yè)某一作業(yè)的執(zhí)行方式或程序改變后,是否及時修訂相應的內部控制程序,以確定其合理、有效。
     
    (5)對査核到的缺失或缺陷,分析其形成的原因,并提出改進內部控制的建議。
     
    簡單地講,內審人員關于內部控制的審計,類似于系統(tǒng)基礎審計中對企業(yè)內部控制系統(tǒng)的測試和評價。內審工作本身就是企業(yè)內部控制體系中重要的一個環(huán)節(jié),所以,內審人員關于內部控制系統(tǒng)的審計,除了要評價企業(yè)內部控制體系是否有效、測試其是否確實運行外,還需要針對測試出來的程序存在的缺陷及時報告相應主管,協(xié)助提出改進建議,并監(jiān)督改進措施確實有效地執(zhí)行,對整個內部控制體系的有效運行進行評價、監(jiān)督和協(xié)助改進。
       推薦項目
    計算機軟件著作權
    人行備案信用等級證書一套
    年度審計報告
    企業(yè)信用等級證書
    山西審計報告
    · 審計知識最近更新
    · 審計報告?zhèn)浒甘窃趺椿厥?一定要報備嗎 · 審計服務工作流程
    · 工程審計報告參考(部分) 項目財務結算審計報告參考 · 高新技術企業(yè)認定專項審計所需提供的材料清單參考
    · 太原高新專項審計:高新專項審計要求 · 審計報告模板參考(部分)
    · 關于對×外貿公司與香港×公司合作辦廠引進設備情景的 · 專項審計報告分類及出具流程
    · 審計和專項審計的區(qū)別? · 審計報告用詞注意事項

    CopyRight © 2021 m.mifun88.com 出具  All rights reserved.
    地址:山西省太原市萬柏林區(qū)和平南路236號   電話:0351-7637 101
    主站蜘蛛池模板: 长治县| 山东省| 镇雄县| 肥乡县| 高尔夫| 区。| 大宁县| 西乡县| 湛江市| 博乐市| 钟祥市| 永寿县| 灵璧县| 呼玛县| 桑植县| 克拉玛依市| 越西县| 鹿泉市| 丰顺县| 寻甸| 浠水县| 大新县| 西和县| 报价| 深水埗区| 桐庐县| 石门县| 温泉县| 日喀则市| 都兰县| 潢川县| 固镇县| 沙洋县| 济阳县| 柳州市| 平潭县| 康平县| 武邑县| 夹江县| 黄陵县| 陇西县|